Puede ser de dos tipos:

Directo en Unidad de Negocio: Secos – Perecederos
Por Centro de Distribución: Secos – Perecederos

 

 

  • Revisar que la factura cuente con los requisitos fiscales. El Proveedor debe anotarse en el registro de entrada y salida.
  • Realizar la asignación del folio directamente en la Telxon capturando en el sistema la Orden de Compra.
  • Capturar el importe de la factura después de descuentos y antes de impuestos.
  • Realizar el recibo físico de la mercancía inspeccionando al 100%.
  • Escanear el código de origen, verificando en la Telxon que coincida la descripción del artículo.
  • Imprimir desde la Telxon el Reporte Detalle Recepción Prueba y verificar contra la factura.
  • Finalizar el folio de recibo desde la Telxon con la opción de entrada por artículo. Verificar lo recibido contra lo facturado.